PAGAMENTO 0000451/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000451/2022 Data do Pagamento: 13/05/2022
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO SUDESTE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.362.389/0001-50
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 12/06/2022, CONFORME DOCUMENTO Nº 12 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 304370.
Valor: R$ 351,41
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 304370
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000451/2022