PAGAMENTO 0000115/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000115/2022 Data do Pagamento: 09/02/2022
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO SUDESTE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.362.389/0001-50
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 13/03/2022, CONFORME DOCUMENTO Nº 009 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 383334.
Valor: R$ 262,91
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 383334
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000115/2022