| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001094/2021 | Data do Pagamento: | 27/12/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000917/2021 | Número do Empenho: | 0000650/2021 |
| Beneficiário: | MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31023789000120 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE 30 (TRINTA) SACO LIXO RIOFORT ROLO 30LT 50 UNID, 48 (QUARENTA E OITO) DETERGENTE MONTE LAGOS NEUTRO 500ML, 09 (NOVE) MULTI-USO UAU LAVANDA 500ML, 09 (NOVE) MULTI-USO UAU FLORAL 500ML, 24 (VINTE E QUATRO) MULTI-USO UAU ALCOOL 500ML E 08 (OITO) MULTI-USO LIMPOL TRADICIONAL 500ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14981 - DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO (DOC) Nº 005525. | ||
| Valor: | R$ 565,16 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0020616/2021 | ||