PAGAMENTO 0998786/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0998786/2020 Data do Pagamento: 04/09/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000587/2020 Número do Empenho: 0000297/2020
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.966.026/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 - DEBITO BANCÁRIO Nº 125917.
Valor: R$ 161,28
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2020
Tipo de Contrato: Autorização N° Contrato: 000012/2020
Processo: 0002328/2020