| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número da Liquidação: | 0000086/2025 | Data da Liquidação: | 13/02/2025 |
| Número do Empenho: | 0000929/2024 | ||
| Beneficiário: | KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 2*.*48.400/000*-06 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DISPENSA 73/2024 - Contratação de empresa para confecção de material gráfico (agenda personalizada 2025 e cartão de visita) para atender as demandas do novo corpo legislativo, conforme nota fiscal nº 57. | ||
| Valor: | R$ 6.812,20 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000073/2024 |
| Processo: | 0024014/2024 | ||