Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim |
Tipo de Documento: | Pagamento Extra-Orçamentário |
Data: | 05/09/2025 |
Origem: | Empenho |
Número do Documento: | 0000214/2025 |
Conta Contábil: | 218810199008 - VALE TRANSPORTE |
Valor da Despesa: | 392,83 |