Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Empenho: |
0000690/2019 |
Data do Empenho: |
25/10/2019 |
Beneficiário: |
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.904.951/0001-95 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
CONTRATO 18/2018 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO DE DÉBITO - EXERCÍCIO 2019. |
Valor do empenho: |
R$ 130.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Subtítulo: |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000011CS/2018 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000018/2018 |
Processo: |
00068068CS/2018 |