Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Empenho: |
3/2015 |
Data do Empenho: |
05/01/2015 |
Beneficiário: |
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.904.951/0001-95 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 02/2012 - 1° TERMO ADITIVO |
Valor do empenho: |
R$ 815.260,19 |
Tipo de Empenho: |
PREGAO |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.46.00 - AUXILIO - ALIMENTAÇAO |
Fonte de Recursos: |
1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO |
Ação: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Programa: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Função: |
01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
2/2012 |
Processo: |
113/2012 |